Obsah
Detail faktúryč.: 202005162
Faktúra
- Číslo faktúry202005162
- Popis plneniaFa za opravy
- Cena474,67 EUR
- Dátum doručenia27.3.2020
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia15.4.2020
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAXNETWORK s.r.o.
- IČO36250481
- DIČ
- AdresaVeľké Úľany
- Telefón
- E-mail
- Web